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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 77.526.544
Nro. Solicitud de Transferencia
159296
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.526.544

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95664
Monto Contrato
₲ 173.113.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.617.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.617.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas