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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356

Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89469
Monto Contrato
₲ 63.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.855.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.855.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas