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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007851
Monto de la Factura
₲ 140.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87601
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.327.651

Retención DNCP
₲ 499.622
Retención IVA
₲ 3.823.636
Retención Renta
₲ 2.549.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95984
Monto Contrato
₲ 434.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.110.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.110.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas