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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 78.048.276
Nro. Solicitud de Transferencia
70236
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.222.491

Retención DNCP
₲ 278.136
Retención IVA
₲ 2.128.589
Retención Renta
₲ 1.419.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90767
Monto Contrato
₲ 3.800.273.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.678.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.290.678.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria