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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000809
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.443.200

Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95291
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.441.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.441.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas