Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000272
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            57365
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-05-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 285.294.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.069.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.181.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.454.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BGF SA
        
                                    RUC
                            
            80024469-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            445
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-14-84746
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.999.840.595
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.754.757.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.754.757.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            262762
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPNº 4/2013 - CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL PARA LA FILIAL CORONEL OVIEDO DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO - UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción  / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción 
        