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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0002889
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.272

Retención DNCP
₲ 21.728
Retención IVA
₲ 83.143
Retención Renta
₲ 110.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95989
Monto Contrato
₲ 336.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.161.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.161.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas