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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005011
Monto de la Factura
₲ 7.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136384
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.672.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95990
Monto Contrato
₲ 61.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.549.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.549.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas