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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 239.573.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.829.757

Retención DNCP
₲ 853.752
Retención IVA
₲ 6.533.815
Retención Renta
₲ 4.355.876
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
33, 34 y 35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95987
Monto Contrato
₲ 1.433.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.372.903.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.756.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274300
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias