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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 3.628.200
Nro. Solicitud de Transferencia
26186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.969

Retención DNCP
₲ 13.391
Retención IVA
₲ 29.074
Retención Renta
₲ 38.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-86036
Monto Contrato
₲ 789.777.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.370.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.370.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas