Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004252
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97992
Monto Contrato
₲ 3.870.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.397.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.397.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas