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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004041
Monto de la Factura
₲ 332.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129492
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.201.454

Retención DNCP
₲ 1.184.909
Retención IVA
₲ 9.068.182
Retención Renta
₲ 6.045.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97992
Monto Contrato
₲ 3.870.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.397.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.397.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas