Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004045
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 117.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            167976
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 111.264.873
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 416.945
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.190.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.127.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            170
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-14-97992
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.870.105.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.333.397.940
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.333.397.940
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274004
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        