Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 418.440
Nro. Solicitud de Transferencia
129526
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.918
Retención DNCP
₲ 1.522
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96330
Monto Contrato
₲ 86.266.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.555.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.139.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas