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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129319
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200

Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95782
Monto Contrato
₲ 97.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.041.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.041.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas