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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0119152
Monto de la Factura
₲ 775.380
Nro. Solicitud de Transferencia
124459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.380

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
97/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95261
Monto Contrato
₲ 46.844.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.809.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.809.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas