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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004887
Monto de la Factura
₲ 74.319.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.564.820

Retención DNCP
₲ 277.460
Retención IVA
₲ 1.061.709
Retención Renta
₲ 1.415.611
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95981
Monto Contrato
₲ 1.020.812.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.286.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.286.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas