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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 9.899.912
Nro. Solicitud de Transferencia
94531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.357

Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 269.998
Retención Renta
₲ 359.997
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-266945
Monto Contrato
₲ 374.687.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.518.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.518.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
476830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS, PLOMERÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIAS- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2