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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
020-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 2.150.109
Nro. Solicitud de Transferencia
129650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
02-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.530

Retención DNCP
₲ 7.863
Retención IVA
₲ 30.716
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SMARTY S.A.
RUC
80085599-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265484
Monto Contrato
₲ 234.182.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.358.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.358.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
480802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DEL ÁREA CAPITAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5