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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004885
Monto de la Factura
₲ 43.996.460
Nro. Solicitud de Transferencia
48837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.570.597

Retención DNCP
₲ 157.645
Retención IVA
₲ 1.009.903
Retención Renta
₲ 1.218.903
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198700
Monto Contrato
₲ 325.432.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.000.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1