Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004930
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.092.300
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            76158
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-07-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.366.269
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 51.240
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 265.792
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 396.189
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRIMEX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008378-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-21-198700
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 325.432.204
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 308.000.591
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 308.000.591
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388542
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        