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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014233
Monto de la Factura
₲ 28.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.526.033

Retención DNCP
₲ 106.785
Retención IVA
₲ 412.829
Retención Renta
₲ 825.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198698
Monto Contrato
₲ 305.623.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.659.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.659.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1