Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003009
Monto de la Factura
₲ 32.700.550
Nro. Solicitud de Transferencia
166233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.772.704
Retención DNCP
₲ 115.344
Retención IVA
₲ 891.833
Retención Renta
₲ 891.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202068
Monto Contrato
₲ 388.950.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.109.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.109.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5