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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009691
Monto de la Factura
₲ 171.166.434
Nro. Solicitud de Transferencia
90603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.075.395

Retención DNCP
₲ 603.751
Retención IVA
₲ 4.668.175
Retención Renta
₲ 4.668.175
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201336
Monto Contrato
₲ 481.795.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.391.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.391.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2