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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017114
Monto de la Factura
₲ 79.378.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.698.776

Retención DNCP
₲ 279.990
Retención IVA
₲ 2.164.868
Retención Renta
₲ 2.164.868
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202082
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.935.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.935.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387737
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4