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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018005
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.347.045

Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202082
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.935.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.935.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387737
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4