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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005392
Monto de la Factura
₲ 15.655.830
Nro. Solicitud de Transferencia
161624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.746.654

Retención DNCP
₲ 55.222
Retención IVA
₲ 426.977
Retención Renta
₲ 426.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198949
Monto Contrato
₲ 2.417.670.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.326.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.302.326.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4