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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004101
Monto de la Factura
₲ 127.848.600
Nro. Solicitud de Transferencia
128750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.311.343

Retención DNCP
₲ 450.957
Retención IVA
₲ 3.486.780
Retención Renta
₲ 3.486.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201337
Monto Contrato
₲ 465.683.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.308.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.308.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2