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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004129
Monto de la Factura
₲ 125.562.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.160.302

Retención DNCP
₲ 442.894
Retención IVA
₲ 3.424.440
Retención Renta
₲ 3.424.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201337
Monto Contrato
₲ 465.683.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.308.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.308.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2