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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001013
Monto de la Factura
₲ 48.295.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.490.849

Retención DNCP
₲ 170.351
Retención IVA
₲ 1.317.150
Retención Renta
₲ 1.317.150
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198953
Monto Contrato
₲ 306.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.517.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.517.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4