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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001069
Monto de la Factura
₲ 48.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.280.799

Retención DNCP
₲ 169.565
Retención IVA
₲ 1.311.068
Retención Renta
₲ 1.311.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198953
Monto Contrato
₲ 306.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.517.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.517.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4