Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003114
Monto de la Factura
₲ 6.223.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.856.313
Retención DNCP
₲ 21.951
Retención IVA
₲ 169.724
Retención Renta
₲ 169.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205561
Monto Contrato
₲ 1.977.593.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.084.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.084.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4