Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 2.851.735
Nro. Solicitud de Transferencia
188926
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.655
Retención DNCP
₲ 10.323
Retención IVA
₲ 57.361
Retención Renta
₲ 79.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197880
Monto Contrato
₲ 882.569.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.355.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.355.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2