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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 647.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42335
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2022
Fecha de la Transferencia
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.799.503

Retención DNCP
₲ 2.511.757
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.420.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204659
Monto Contrato
₲ 4.595.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.470.975.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.470.975.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE USO MILITAR Y VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1