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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 1.008.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203828
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.871.200

Retención DNCP
₲ 3.911.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 30.240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204659
Monto Contrato
₲ 4.595.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.470.975.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.470.975.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE USO MILITAR Y VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1