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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015227
Monto de la Factura
₲ 64.275.010
Nro. Solicitud de Transferencia
92920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.024.471

Retención DNCP
₲ 234.599
Retención IVA
₲ 1.143.378
Retención Renta
₲ 1.813.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197927
Monto Contrato
₲ 767.196.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.487.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.487.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2