Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015080
Monto de la Factura
₲ 12.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.914.707
Retención DNCP
₲ 44.886
Retención IVA
₲ 321.128
Retención Renta
₲ 347.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197927
Monto Contrato
₲ 767.196.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.487.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.487.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2