Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025908
Monto de la Factura
₲ 5.727.739
Nro. Solicitud de Transferencia
161796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.395.114

Retención DNCP
₲ 20.203
Retención IVA
₲ 156.211
Retención Renta
₲ 156.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198948
Monto Contrato
₲ 31.670.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.831.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.831.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4