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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000040
Monto de la Factura
₲ 85.281.620
Nro. Solicitud de Transferencia
47754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.311.557

Retención DNCP
₲ 315.136
Retención IVA
₲ 1.218.309
Retención Renta
₲ 2.436.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROPECUARIA CUATRO VIENTOS SA
RUC
80029168-9
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197972
Monto Contrato
₲ 1.491.078.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.665.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.665.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5