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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005875
Monto de la Factura
₲ 10.791.480
Nro. Solicitud de Transferencia
127955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.164.790

Retención DNCP
₲ 38.064
Retención IVA
₲ 294.313
Retención Renta
₲ 294.313
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200730
Monto Contrato
₲ 422.119.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.371.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.371.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5