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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005017
Monto de la Factura
₲ 44.765.998
Nro. Solicitud de Transferencia
108443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.599.351

Retención DNCP
₲ 164.816
Retención IVA
₲ 686.275
Retención Renta
₲ 1.274.352
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197871
Monto Contrato
₲ 2.438.144.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.030.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.030.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3