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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0084703
Monto de la Factura
₲ 25.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.631.314

Retención DNCP
₲ 95.555
Retención IVA
₲ 369.414
Retención Renta
₲ 738.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206294
Monto Contrato
₲ 95.738.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.911.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.911.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5