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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.618.635

Retención DNCP
₲ 32.275
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 249.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198946
Monto Contrato
₲ 151.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.231.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.231.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4