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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 8.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.962.452

Retención DNCP
₲ 30.489
Retención IVA
₲ 158.815
Retención Renta
₲ 235.744
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198946
Monto Contrato
₲ 151.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.231.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.231.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4