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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 49.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.569.038

Retención DNCP
₲ 184.540
Retención IVA
₲ 713.429
Retención Renta
₲ 1.426.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202065
Monto Contrato
₲ 1.005.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.726.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.726.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5