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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003563
Monto de la Factura
₲ 17.041.998
Nro. Solicitud de Transferencia
165196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.037.294

Retención DNCP
₲ 60.112
Retención IVA
₲ 464.782
Retención Renta
₲ 464.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
92/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202774
Monto Contrato
₲ 1.165.458.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.261.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.261.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398621
Nombre de la Licitación
Restauración y remodelación de Pabellón Logístico del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5