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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004921
Monto de la Factura
₲ 274.638.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.853.424

Retención DNCP
₲ 1.014.855
Retención IVA
₲ 3.923.407
Retención Renta
₲ 7.846.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197975
Monto Contrato
₲ 3.247.141.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.702.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.702.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5