Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000477
Monto de la Factura
₲ 29.201.472
Nro. Solicitud de Transferencia
166239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.815.098
Retención DNCP
₲ 107.906
Retención IVA
₲ 417.164
Retención Renta
₲ 834.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202071
Monto Contrato
₲ 1.503.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.201.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.201.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5