Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000313
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.956.855
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111631
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.969.135
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 150.713
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 634.026
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.165.303
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIMEX S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80066188-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            82/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-21-202071
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.503.165.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.431.201.659
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.431.201.659
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396644
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        