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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0038054
Monto de la Factura
₲ 293.413.072
Nro. Solicitud de Transferencia
135964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.030.497

Retención DNCP
₲ 1.045.617
Retención IVA
₲ 8.002.175
Retención Renta
₲ 5.334.783
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-14-99182
Monto Contrato
₲ 756.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.118.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.322.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272669
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn